按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2021年部门预算公示如下:
一、部门职责
咨询中心是专职从事投资项目咨询评审的机构,主要从事投资建设项目建议书、可研报告、规划等编制、评估,初步设计审查、概算审查、节能审查、社会稳定风险评估等业务。2021年依据甘发改人事【2021】444号文,剥离省工程咨询中心现有经营性职能和人员,将省工程咨询中心从事经营性活动的19人划转省政府国资委下文旅集团。
二、机构设置
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2021年部门预算公示如下:
一、部门职责
咨询中心是专职从事投资项目咨询评审的机构,主要从事投资建设项目建议书、可研报告、规划等编制、评估,初步设计审查、概算审查、节能审查、社会稳定风险评估等业务。2021年依据甘发改人事【2021】444号文,剥离省工程咨询中心现有经营性职能和人员,将省工程咨询中心从事经营性活动的19人划转省政府国资委下文旅集团。
二、机构设置
内设机构。甘肃省工程咨询中心成立于1987年1月,原为财政全额拨款的正县级事业单位,核定全额拨款事业编制15名,1998年增加自收自支的事业编制16名,共有编制31名。2002年,原省发展计划委员会作为全省事业单位改革试点,将中心改为企业,省编委收回了全额拨款及自收自支事业编制。2003年,按照国务院投资体制改革要求,经省政府常务会议研究,加挂了“甘肃省政府投资项目评审中心”牌子,实行一套人马,两块牌子,省编委核定了自收自支事业编制13名。2005年,单位机构由正县级升格为副厅级,省编委核定自收自支事业编制20名,2006年接收了1名转业干部,共有自收自支事业编制21名。2011年,经省编委批复同意,又加挂了“甘肃省节能评审中心”牌子,由此,咨询中心实际是一套人马,三块牌子。2015年,为适应事业单位分类改革的需要,经委党组研究并积极争取协调,省编委对省发改委下属单位机构进行了调整,将省发改委重大项目专家联络办公室调整为中心内设机构,并核定全额拨款事业编制10名。2021年7月依据甘发改人事【2021】444号文件,10月份实施19名自收自支人员改制到省文旅集团,现自收自支人员2名,6名全额拨款人员。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年单位收支包括:
(一)收入预算
2021年预算收入233.65 万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算减少21.75万元,下降8%,下降的主要原因其一是项目支出减少,具体为事业单位国有资产出租收入减少。原甘肃省工程咨询中心管理的西湖培训服务大厦使用的甘肃省发改委培训中心的资产,因疫情原因出租收入减少。其二是2021年7月份退休1人,预算减少。
(二)支出预算
2021年支出预算233.65万元(详见部门预算公开表3),比2020年预算255.40万元减少21.75万元,下降8%,主要原因是人员减少工资4.05万元,项目支出减少17.7万元。2021年预算支出233.65万元具体包括
1.一般公共服务支出211.44万元。
2.卫生健康支出 6.73万元。
3.住房保障支出 6.14 万元。
4.社会保障和就业支出9.34 万元。
四、一般公共预算情况
2021年省本级一般公共预算支出211.44 万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出100.75 万元,比2020年预算减少4.05 万元,下降 3 %,下降的主要原因是人员减少造成的人员经费和公用经费。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算132.9万元,比2020年预算150.6万元减少17.7万元,下降11.7 %,下降的主要原因是疫情造成出租收入减免。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
安排“三公”经费预算1.03万元。
1.因公出国(境)费用 0 万元。
2.公务接待费0.09万元。
3.公务用车购置及运行维护费 0.94 万元。
4.培训费 0 .43万元。
5.会议费0 万元。
(一)基本支出
2021年基本支出100.75 万元,比2020年预算减少4.05万元,下降3 %,下降的主要原因是退休1人。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算132.9 万元,比2020年预算减少17.7万元,下降11.7 %,下降的主要原因是疫情减免出租收入。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用 0 万元,与上年无变化。
2.公务接待费0.09 万元,比2020年预算减少0.01万元,下降 10 %,下降的主要原因是人员减少。
3.公务用车购置及运行维护费 0.94 万元,公务用车运行维护费 比2020年预算1.06万元减少0.12万元,下降 11 %,下降的主要原因是人员减少。
4.培训费0.43万元,比2020年预算0.19万元增加0.24万元,增长1.2%,增长的主要原因是预期加强业务培训。
5.会议费 0 万元,比2020年预算无变化。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
无,2021年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2021年征收非税收入计划为177.23万元。
(三)政府采购情况
2021年度政府采购支出为0,2021年预算未安排政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4924 万元。其中:代管北京丰瑞宾馆用房 3518 平方米,价值3938 万元。宾馆用车9 辆,价值299万元。单价20万元以上的设备价值 228 万元。
(五)重点项目情况
无
(六)部门管理转移支付情况
无,2021年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。见附表
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目一个,涉及财政支出132.9万元,其中:一般公共预算项目一个,涉及财政支出132.9万元。 2021年1个预算单位纳入预算整体支出绩效。
内设机构。甘肃省工程咨询中心成立于1987年1月,原为财政全额拨款的正县级事业单位,核定全额拨款事业编制15名,1998年增加自收自支的事业编制16名,共有编制31名。2002年,原省发展计划委员会作为全省事业单位改革试点,将中心改为企业,省编委收回了全额拨款及自收自支事业编制。2003年,按照国务院投资体制改革要求,经省政府常务会议研究,加挂了“甘肃省政府投资项目评审中心”牌子,实行一套人马,两块牌子,省编委核定了自收自支事业编制13名。2005年,单位机构由正县级升格为副厅级,省编委核定自收自支事业编制20名,2006年接收了1名转业干部,共有自收自支事业编制21名。2011年,经省编委批复同意,又加挂了“甘肃省节能评审中心”牌子,由此,咨询中心实际是一套人马,三块牌子。2015年,为适应事业单位分类改革的需要,经委党组研究并积极争取协调,省编委对省发改委下属单位机构进行了调整,将省发改委重大项目专家联络办公室调整为中心内设机构,并核定全额拨款事业编制10名。2021年7月依据甘发改人事【2021】444号文件,10月份实施19名自收自支人员改制到省文旅集团,现自收自支人员2名,6名全额拨款人员。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年单位收支包括:
(一)收入预算
2021年预算收入233.65 万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算减少21.75万元,下降8%,下降的主要原因其一是项目支出减少,具体为事业单位国有资产出租收入减少。原甘肃省工程咨询中心管理的西湖培训服务大厦使用的甘肃省发改委培训中心的资产,因疫情原因出租收入减少。其二是2021年7月份退休1人,预算减少。
(二)支出预算
2021年支出预算233.65万元(详见部门预算公开表3),比2020年预算255.40万元减少21.75万元,下降8%,主要原因是人员减少工资4.05万元,项目支出减少17.7万元。2021年预算支出233.65万元具体包括
1.一般公共服务支出211.44万元。
2.卫生健康支出 6.73万元。
3.住房保障支出 6.14 万元。
4.社会保障和就业支出9.34 万元。
四、一般公共预算情况
2021年省本级一般公共预算支出211.44 万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出100.75 万元,比2020年预算减少4.05 万元,下降 3 %,下降的主要原因是人员减少造成的人员经费和公用经费。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算132.9万元,比2020年预算150.6万元减少17.7万元,下降11.7 %,下降的主要原因是疫情造成出租收入减免。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
安排“三公”经费预算1.03万元。
1.因公出国(境)费用 0 万元。
2.公务接待费0.09万元。
3.公务用车购置及运行维护费 0.94 万元。
4.培训费 0 .43万元。
5.会议费0 万元。
(一)基本支出
2021年基本支出100.75 万元,比2020年预算减少4.05万元,下降3 %,下降的主要原因是退休1人。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算132.9 万元,比2020年预算减少17.7万元,下降11.7 %,下降的主要原因是疫情减免出租收入。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用 0 万元,与上年无变化。
2.公务接待费0.09 万元,比2020年预算减少0.01万元,下降 10 %,下降的主要原因是人员减少。
3.公务用车购置及运行维护费 0.94 万元,公务用车运行维护费 比2020年预算1.06万元减少0.12万元,下降 11 %,下降的主要原因是人员减少。
4.培训费0.43万元,比2020年预算0.19万元增加0.24万元,增长1.2%,增长的主要原因是预期加强业务培训。
5.会议费 0 万元,比2020年预算无变化。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
无,2021年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表
(二)非税收入情况
2021年征收非税收入计划为177.23万元。
(三)政府采购情况
2021年度政府采购支出为0,2021年预算未安排政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4924 万元。其中:代管北京丰瑞宾馆用房 3518 平方米,价值3938 万元。宾馆用车9 辆,价值299万元。单价20万元以上的设备价值 228 万元。
(五)重点项目情况
无
(六)部门管理转移支付情况
无,2021年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。见附表
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目一个,涉及财政支出132.9万元,其中:一般公共预算项目一个,涉及财政支出132.9万元。2021年1个预算单位纳入预算整体支出绩效。
附件:2021年预算.pdf